Propuesta Para La Aplicacion Del Sistema De Control Interno En Una Empresa Social Del Estado PDF Download

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Control interno y sistema de gestión de calidad

Control interno y sistema de gestión de calidad
Author: Alejandro Tadeo Isaza Serrano
Publisher: Ediciones de la U
Total Pages: 354
Release: 2018-07-01
Genre: Business & Economics
ISBN: 9587627466

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El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público. En complemento, desarrolla en el ejemplo práctico los estándares exigidos para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, sobre los condicionamientos de la norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización), como modelo que regula una serie de normas para el cumplimiento de la gestión empresarial. La finalidad es enseñar competencias para que los gerentes públicos y privados, asesores metodológicos de control interno y calidad y los auditores de cualquier perfil, puedan formar parte de la implantación, desarrollo y evaluación de los componentes de un Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad en una empresa del sector público o privado.


Control interno en las empresas

Control interno en las empresas
Author: Carlos Alberto Pereira Palomo
Publisher: IMCP
Total Pages: 130
Release: 2019-09-26
Genre: Business & Economics
ISBN: 6078628925

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Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.


El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial

El control interno, riesgos del fraude y avances en la responsabilidad social empresarial
Author: Maritza Rengifo Millán
Publisher: Universidad del Valle
Total Pages: 119
Release: 2023-07-25
Genre: Political Science
ISBN: 6287617721

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El objetivo del presente libro es proponer aportes que permitan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mejorar su organización ya que son las más propensas a muchos riesgos por no contar con adecuados controles internos. En este sentido, se trata de crear conciencia de los principales aspectos requeridos para la continuidad de estas empresas; así mismo, su mejoramiento interno, la disminución de posibilidades de riesgo de fraudes, pérdidas económicas y el avance en su responsabilidad social y empresarial. A medida que los países de Latinoamérica y el Caribe se integran en la economía global, las Pymes de la región enfrentan grandes desafíos competitivos al identificar, atraer y movilizar talento humano. Con este estudio se pretende alcanzar un panorama actual que pueda dar lugar a una visión de la realidad empresarial en las Pymes que requieren aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a condiciones de mercado cambiante.


Manual práctico de Control Interno

Manual práctico de Control Interno
Author: Miguel Barquero Royo
Publisher: Profit Editorial
Total Pages: 112
Release: 2013-10-01
Genre: Business & Economics
ISBN: 8415735774

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Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.


El Sistema de Control Interno Gerencial

El Sistema de Control Interno Gerencial
Author: Dennis Ruiz
Publisher: Ewe Editorial Acad MIA Espa Ola
Total Pages: 64
Release: 2012-03
Genre:
ISBN: 9783847369271

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PROPUESTA PARA UNA EFICAZ GESTION DEL CONTROL INTERNO GERENCIAL En una epoca plagada de cambios, frecuentes e imprecisos, el exito o fracaso de las gestiones empresariales estan condicionados, muchas veces, por la toma de una decision acertada en un momento adecuado. Es por esta razon que la gerencia debe adiestrarse en temas diversos y complejos que hasta hace solo unos anos no se le daba la merecida importancia. Uno de estos temas es el control interno, herramienta economica que se fundamenta en el control y se ha venido a convertir en filosofia administrativa de cambio. Esta investigacion se sustenta en la concepcion y diseno de una alternativa eficaz para administrar convenientemente los riesgos propios de dicho sistema. Se utilizaron diversas herramientas de probado caracter cientifico y sus resultados son aplicables a cualquier tipo de organizacion, tenga o no fines de lucro comercial. Ademas, sintetiza la evolucion historica y teorica del fenomeno tratado, segun las consideraciones propias del autor."