Administracion O Gestion De Riesgos E R M Y La Auditoria Interna PDF Download

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Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna

Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna
Author: Rodrigo Estupiñán Gaitán
Publisher: Ecoe Ediciones
Total Pages: 457
Release: 2015-01-01
Genre: Business & Economics
ISBN: 9587710924

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A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema de control interno. El establecimiento de objetivos relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el cumplimiento, pueden ser explícitos o implícitos, generales o impactos potenciales relacionados con: 1) cambios en el entorno, 2) redefinición de la política institucional, 3) reorganizaciones o reestructuraciones internas, 4) ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes, 5) nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, 6) aceleración del crecimiento y 7) nuevos productos, actividades o funciones. Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna. Las Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna (NIEPAI) actualizadas se presentan con sus correspondientes “consejos para la práctica”, así como las indicaciones para el Auditor Interno; y los nuevos enfoques dentro de los métodos de “Auditoría Bajo Riesgo”. Para finalizar se incluye un moderno enfoque de evaluación de riesgos enmarcado dentro del Manual del Usuario KAREN Knowledge Administrative Risk Enterprise.


Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna

Administración o gestión de riesgos E R M y la auditoria interna
Author: Rodrigo Estupiñán Gaitán
Publisher: Ecoe Ediciones
Total Pages: 320
Release: 2006
Genre: Auditing, Internal
ISBN: 9789586484343

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Gobierno Corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoría, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoría interna.


Auditoría bajo riesgos

Auditoría bajo riesgos
Author: RODRIGO ESTUPIÑAN
Publisher: Ediciones de la U
Total Pages: 641
Release: 2023-11-23
Genre: Business & Economics
ISBN: 9587924290

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La experiencia del autor ha llevado a que se presente este nuevo libro de auditoría, cambiando su enfoque tradicional de transacciones y saldos, dirigido ahora al análisis del riesgo antes de proceder a utilizar las herramientas de evaluación de comprobación de evidencias, con el fin de dar una mayor seguridad en la determinación de conclusiones de auditoría, asegurando haber dirigido su auditoría a áreas más susceptibles de inclusión de riesgos, asegurando que en sus evidencias evaluadas exista una mayor seguridad razonable en sus comprobaciones. Las afirmaciones contenidas en los diferentes capítulos del libro son basadas en las normas internacionales de auditoría para los estados financieros, así como de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, todas ellas actualizadas hacia los nuevos enfoques de auditoría bajo riesgos.


Auditoría del control interno (3a. ed.)

Auditoría del control interno (3a. ed.)
Author: Mantilla Blanco Mantilla B.
Publisher: Ecoe Ediciones
Total Pages: 557
Release: 2013-01-01
Genre: Business & Economics
ISBN: 9587712145

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La publicación que el amable lector tiene en sus manos recoge cómo se está desarrollando la auditoría del control interno, principalmente en el contexto de los cambios actuales en las estructuras y las prácticas relacionadas con el control interno. Este continúa evolucionando en todo el mundo a un ritmo que cada vez se acerca más a la velocidad de los negocios del presente. Esta tercera edición, si bien conserva los contenidos y la estructura de la segunda edición, incorpora los desarrollos más importantes que se han dado en el control interno, esto es, los derivados de la actualización a su estructura conceptual del control interno realizada por COSO en mayo de 2013 y de los enfoques de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) que cada vez se afianzan más. Al incorporar esos desarrollos previene al lector acerca de las consecuencias que ello tendrá para la auditoría del control interno. La presente publicación está organizada en tres partes: fundamentos, lecturas y estándares.


Control interno en las empresas

Control interno en las empresas
Author: Carlos Alberto Pereira Palomo
Publisher: IMCP
Total Pages: 130
Release: 2019-09-26
Genre: Business & Economics
ISBN: 6078628925

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Control interno en las empresas. Su aplicación y efectividad es una respuesta a las necesidades sobre los requerimientos de las organizaciones de hoy que aspiran a crecer y mantenerse en el mercado competitivo actual. La administración de las empresas tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de control interno y procurar la adecuada protección de los activos mediante la segregación de cada función, lo cual constituye el principio básico del control interno. Es imprescindible contar con los filtros adecuados desde la asignación de los usuarios para tener acceso a los sistemas administrativos integrales, y de los permisos o derechos para realizar operaciones de captura a los usuarios que estrictamente les corresponda, hasta la consulta de registros operativos, reportes administrativos e información financiera a la que deben tener acceso los diferentes niveles del organigrama, de acuerdo con sus responsabilidades y tramos de control. Uno de los beneficios del sistema operativo automatizado integrado, comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), es contar con una base de datos única, alimentada por una persona que captura y muchos usuarios que utilizan esta información, por lo que se convierten en supervisores y usuarios de esta, a la vez. El propósito de esta obra es ilustrar a los administradores, académicos, empresarios y lectores en general interesados en el establecimiento de controles internos, para dejar evidencia de la optimización del uso de los recursos utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) actuales; asimismo, enfatiza la importancia del establecimiento de ciertos controles que deben ser tomados en cuenta al utilizar las TIC, con el fin de salvaguardar la información registrada en los archivos virtuales de la empresa.


Los Nuevos Conceptos del Control Interno

Los Nuevos Conceptos del Control Interno
Author: & Lybrand Cooper
Publisher: Ediciones Díaz de Santos
Total Pages: 436
Release: 1997-04
Genre: Business & Economics
ISBN: 9788479782955

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El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el control interno. Además, por la amplitud de los conceptos empleados y por la superación de los de las viejas definiciones restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas.


Manual práctico de Control Interno

Manual práctico de Control Interno
Author: Miguel Barquero Royo
Publisher: Profit Editorial
Total Pages: 112
Release: 2013-10-01
Genre: Business & Economics
ISBN: 8415735774

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Manual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, controllers, etc. Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. -La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o herramientas necesarias. -Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de un negocio.


Control interno y fraudes - 3ra edición

Control interno y fraudes - 3ra edición
Author: Rodrigo Estupiñán Gaitán
Publisher: Ecoe Ediciones
Total Pages: 477
Release: 2015-01-01
Genre: Business & Economics
ISBN: 9587711629

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Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.


Manual básico de auditoría interna

Manual básico de auditoría interna
Author: K. H. Spencer Pickett
Publisher: Grupo Planeta (GBS)
Total Pages: 514
Release: 2007-11
Genre: Business & Economics
ISBN: 9788496612334

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Manual Básico de Auditoría Interna es una versión resumida de la segunda edición de Internal Auditing Handbook, una obra con un gran éxito de ventas en Reino Unido. Este manual proporciona a sus lectores una guía exhaustiva para la teoría y la práctica de la auditoría interna e incorpora experiencias de los profesionales de la auditoría. Asimismo, incluye los desarrollos clave que se han producido en auditoría, gobernabilidad, en gestión de riesgos y en control interno, al tiempo que recoge la nueva definición de auditoría interna propuesta por el lnstitute of Internal Auditors (IIA).